政府信息公开
(县卫生健康局)
索引号
yxwshjtj/2022-00001
发布机构
云县卫生健康局 
文  号
发布日期
2021-03-22
云县卫生健康局2021年预算公开目录
作者:云县卫生健康局  浏览次数:15 字体:【

监督索引号53092201036100000

附件1

云县卫生健康局2021年预算公开目录

第一部分 云县卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类,运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县卫生健康局2021年部门预算编制说明

第一部分 云县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、卫生健康

推进医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展战略目标,统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制与实施,制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,负责疾病预防控制工作,负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作,负责医疗机构医疗服务全行业监督管理,组织制定医药卫生科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划,并负责组织实施和监督、检查,按《中华人民共和国统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2、妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作;负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作;开展健康咨询,孕产妇、0-6岁儿童健康管理,高危孕产妇急救、转诊,妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务;开展住院分娩,妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务;开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查,为政府和卫生行政部门决策提供参考依据;开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务;开展计划生育技术服务,放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

3、疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

4、乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理;承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作,督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记,生育与保健等管理工作。

(二)机构设置情况

1、总体情况:编制2021年部门预算时,云县卫生健康系统共计15个部门,即:局机关、云县疾病预防控制中心、云县妇幼保健计划生育服务中心及12个乡镇卫生院。2020年末人员编制为556人,其中:公务员16人、参公12人、事业人员528人。实有702人,其中:在职人员572人,离休0人,退休人员130人。公务用车编制数为6辆,实有20辆。卫生健康部门15个预算单位的人员编制及车辆基本情况见下表:

2020年部门单位基本数字情况表

单位名称

财政供给方式

编制总数

在职实有人数


公务用车情况

合计

行政编制人数

事业编制人数

合计


财政全供养离退休人数


行政人数

参公管理人数

行政工勤人数

事业人数

合计

退休人数

提前退休人数

编制数

实有数

合计


556

28

528

572

29


3

540

130

129

1

6

20

云县卫生健康局

全额

28

28


32

29


3


16

16


3

3

云县疾控中心

全额

43


43

46




46

26

26


3

3

云县妇幼保健院

全额

51


51

65




65

24

24



2

茂兰卫生院

全额

38


38

39




39

10

10



1

忙怀卫生院

全额

23


23

23




23

2

1

1


1

漫湾卫生院

全额

23


23

22




22

9

9



1

后箐卫生院

全额

25


25

24




24

4

4



1

栗树卫生院

全额

26


26

24




24

4

4



1

涌宝卫生院

全额

47


47

49




49

8

8



2

大朝山卫生院

全额

23


23

23




23

2

2




大寨卫生院

全额

34


34

33




33

6

6



1

茶房卫生院

全额

35


35

39




39

5

5



1

晓街卫生院

全额

34


34

32




32

1

1



1

幸福卫生院

全额

45


45

45




45

6

6



1

爱华镇卫生院

全额

81


81

76




76

7

7



1

2、机构设置情况:云县卫生健康设11个内设机构和机关党委办公室即:办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股(突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、防治艾滋病办、 机关党委办公室。云县疾病预防控制中心内设行政办公室、艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、检验科、免疫规划科、公共卫生科、卫生信息科、财务科9个职能科室和1个美沙酮康复门诊。云县妇幼保健计划生育服务中心内设党支部办公室、院办公室、人事科、综合办公室、财务科、医务科、护理部、质控办、感控办、基层指导科、医价信息科、群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前筛查科、产后保健科、产科、儿科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、高危儿管科、儿童五官保健科、儿童康复科、儿童心理卫生科、新生儿室、中医儿科、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、心理卫生科、妇女营养门诊、妇科 、中医妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育咨询指导科、计划生育手术服务科、男性生殖健康科、药剂科、检验科、放射科、超声科、心电图室、麻醉科、病案室、健康教育科、信息统计科、后勤保障科、投诉办公室、医学装备管理科54个内设机构。乡镇卫生院内设办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8个内设机构。

(三)重点工作概述

云县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康云县战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,建设面向周边区域卫生健康辐射中心。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况:我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中:财政全供给单位15个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位14个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制556人,其中:行政编制 28人,事业编制528人。在职实有572人,其中: 财政全额保障 572人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人,其中: 离休 0人,退休130人。

卫生系统车辆编制6辆,其中:局机关3辆,疾控3辆,实有车辆20辆,车辆超编原因是仅局机关及疾病预防控制中心有车辆编制,其他二级单位没有核定车辆编制,但实际有医用救护车和公务用车,超编的14辆就是二级单位实有车辆。

2、局机关情况:2020年末人员编制为28人,其中:公务员16人、参公事业12人,其中公勤人员3人。实有48人,其中:在职人员32人,离休0人,退休人员16人。公务用车编制数为3辆,实有3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

1、2021年部门财务总收入83734499.32元,其中:一般公共预算83734499.32元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元;上年结转0元。

与上年对比减少10706267.29元,同比减少11.34%,主要原因是2021年二级医疗单位未做经营收入预算。

2、2021年局机关财务总收入10145642.66元其中:一般公共预算10145642.66元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元;上年结转0元。

与上年对比减少4295323.31元,同比减少29.74%,减少原因是财政控制卫生系统预算总额度,造成项目额度减少。

(二)财政拨款收入情况

1、2021年部门财政拨款收入83734499.32元,其中:本年收入83734499.32元;上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款83734499.32元(本级财力83734499.32元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2702114.71元,同比增加3.33%,主要原因是医疗机构通过公开招考和人才引进增加在岗人员。

2、2021年局机关财政拨款收入10145642.66元,其中:本年收入10145642.66元;上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10145642.66元(本级财力10145642.66元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少4295323.31元,同比减少29.74%,减少原因是财政控制卫生系统预算总额度,造成项目额度减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出83734499.32元。财政拨款安排

支出83734499.32元,其中:基本支出80757699.32元,与上年对比增加6121614.71元,同比增长8.2%,主要原因是医疗机构通过公开招考和人才引进增加在岗人员;项目支出2976800元,与上年对比减少3419500元,同比减少53.46%,主要原因是财政控制卫生系统预算总额度,基本支出由于在职职工工资正常晋升及人员增加,工资总额是不断在增加的,造成项目额度只能减少。

2021年局机关预算总支出10145642.66元。本级财力安排支出10145642.66元,其中,基本支出8044242.66元,与上年对比减少12923.31元,同比减少0.16%,减少的原因是局机关人员减少;项目支出2101400元,与上年对比减少4282400元,同比减少67.08%,主要原因是财政控制卫生系统预算总额度,基本支出增加,项目额度只能减少。

(一)卫生健康部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208类:社会保障和就业支出9981808.64元,主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出;

2、210类:卫生健康支出68596504.28元,其中基本支出65619704.28元,主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费;项目支出2976800元,主要用于公共卫生、医疗救助、计划生育宣传员生活补贴等支出;

3、221类:住房保障支出5156186.4元,主要用于干部职工住房公积金支出。

局机关本级财力支出按功能科目分类情况

1、208类:社会保障与就业支出873938.64元,主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出;

2、210类:卫生健康支出8942708.66元,其中:基本支出6841308.66元,主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费;项目支出2101400元,主要用于计划生育宣传员生活补贴、老龄卫生健康事务支出以及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、疾病应急救助等项目。

3、221类:住房保障支出328995.36元,主要用于干部职工住房公积金支出。

(三)卫生健康部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出80757699.32元

(1)301类:工资福利支出74091225.92元,主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出;

(2)302类:商品和服务支出1780634.52元,主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费支出;

(3)303类:对个人和家庭的补助支出4885838.88元,主要用于退休干部工资性、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

2、项目支出2976800元

(1)302类:商品和服务支出2044000元,主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生、疾病预防控制、妇幼保健

等委托性业务支出;

(2)303类:对个人和家庭的补助支出752800元,主要用于计划生育家庭各项奖励与扶助支出及疾病应急救治支出。

(3)307类:债务利息及费用支出180000元,主要用于偿还世界银行贷款利息。

局机关本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出8044242.66元

(1)301类:工资福利支出5194416.48元,主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出;

(2)302类:商品和服务支出529217.94元,主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费及行政人员公务交通补贴支出;

(3)303类:对个人和家庭的补助支出2320608.24元,主要用于退休干部工资和抚恤金支出、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

3、项目支出2101400元

(1)302类:商品和服务支出1168600元,主要用于重大公共卫生服务、基本公卫、老龄卫生健康事务等委托性业务支出;

(2)303类:对个人和家庭的补助支出752800元,主要用于计划生育家庭各项奖励与扶助及疾病应急支出。

(3)307类:债务利息及费用支出180000元,主要用于偿还世界银行贷款利息。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年卫生健康部门无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年卫生健康部门有两个按既定政策标准测算补助事项。

1、(2100799)其他计划生育事务支出640000元,主要用于计划生育家庭各项奖励与扶助。

2、(2109999)其他卫生健康支出288600元,主要用于建档立卡贫困人员家庭医生签约服务。

(三)经济社会事业发展事项。

2021年卫生健康部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金25400元,其中:政府采购货物预算25400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫生健康部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142682元,较上年增加29332元,增加25.88%,具体变动情况如下(卫生健康部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算涉及局机关及疾病预防控制中心):

(一)因公出国(境)费

卫生健康部门2021年因公出国(境)费预算为0元,

较上年相同,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

(二)公务接待费

卫生健康部门2021年公务接待费预算为70682元,较上年增加17332元,增加32.49%,国内公务接待批次为36次,共计接待800人次。

增减变化原因:2021年卫生健康部门公务接待费预算较上年增加的主要原因是2021之前卫生系统只有局机关有公务接待费的预算,从本年开始增加了二级单位疾病预防控制中心的公务接待费预算,疾病预防控制中心本年公务接待费预算为20000元,所以相比上年有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为72000元,较上年相比,增加12000元。其中:公务用车购置费0元,较上年相同,无增减变化;公务用车运行维护费72000元,较上年相比,增加12000元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:2021年卫生健康部门公务用车购置及运行维护费预算较上年增加的主要原因增减变化原因:2021之前卫生系统只有局机关有公务用车购置及运行维护费的预算,从本年开始增加了二级单位疾病预防控制中心的公务用车购置及运行维护费预算,本年疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算为15000元,所以相比上年有所增加。

局机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算合计107682元,较上年下降5668元,下降5.0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

局机关2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年相同,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

(二)公务接待费

局机关2021年公务接待费预算为50682元,较上年下降2668元,下降5.0%,国内公务接待批次为21次,共计接待580人次。

增减变化原因:2021年局机关公务接待费预算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出,响应县财政压缩公务接待费的号召。

(三)公务用车购置及运行维护费

局机关2021年公务用车购置及运行维护费为57000元,较上年相比,下降3000元。其中:公务用车购置费0元,较上年相同,无增减变化;公务用车运行维护费57000元,较上年相比,下降3000元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2021年局机关公务用车及运行维护费预算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出,响应县财政压缩公务用车及运行维护费的号召。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)通过开展预防性健康检查,为食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的人员进行必要的健康检查。

(二)通过实施农村计划生育家庭奖励项目,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制,支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系,推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助(包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助)政策的人员,全部进行资格认定,并建立完善基本的信息档案,做到及时足额发放奖励与扶助资金。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.县对下转移支付:县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫生健康部门2021年机关运行经费安排529217.94元,与上年对比增加14180.7元,主要原因是2021年工会经费、职教费及交通补贴都有所提高,因为职工工资正常晋升后,工资总额提高,所以按工资提取的这三项经费也相应提高。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 云县卫生健康局2021年部门预算表

(第二部分见附件2.部门预算公开表)

附件3

云县卫生健康局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

(一)预防性体检行政事业性收费项目的经费

(二)计划生育家庭“奖优免补”县级配套资金

二、立项依据

(一)《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(云财非税〔2017〕12号)、《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》(国卫财务〔2017〕61号)、(国卫财务发〔2017〕61号)和《云县人民政府办公室批办处理》(2019年9月27日)

(二)《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》(云财〔2016〕321号)、《中共云南省委 云南省人民政府关于实施全面两孩政策改善计划生育服务管理的意见》(云发〔2016〕28号)、《财政部 卫生计生委关于进一步完善计划生育投入机制的意见》(财社〔2016〕16号)

三、项目实施单位

云县卫生健康局

四、项目基本概况

(一)预防性体检工作自2018年 9 月至今由县疾控中心移交至县人民医院办理。

(二)对落实计划生育基本国策的部分计划生育家庭给予计划生育“奖优免补”政策奖励,切实保障计划生育家庭的合法权益。

五、项目实施内容

(一)2021 年体检人数预计达 6000 人,预计费用为500000元。

(二)对在子女14周岁前办理了《独生子女父母光荣证》的农村夫妇给予每户2000元的一次性奖励;对办理了《独生子女父母光荣证》的农村独生子女免除义务教育阶段学费(小学每人每学年160元、初中每人每学年260元)和给予发放一次性教育奖学金(考取高中阶段学校的1000元、考取国民教育全日制大学专科1200元、考取国民教育全日制大学本科2000元);对农村办理了《独生子女父母光荣证》的父母及年龄不满18 周岁的独生子女、只生育了两个女孩且采取了绝育措施的农村夫妻给予城乡居民基本医疗保险参保费用资助,每人每年180元,不足部分引导群众自主缴费;对办理了《独生子女父母光荣证》且独生子女死亡的家庭,给予发放失独家庭一次性抚慰金,5000元/户;离婚的单亲家庭2500元/人;丧偶的单亲家庭5000元/人;对同时具备6个条件的部分计划生育家庭给予农村部分计划生育家庭奖励扶助补助1.本人及配偶户籍均为农业人口(双方享受)和夫妻双方一方为农村居民,一方为城镇居民(农村居民方享受);2.1933年1月1日以后出生;3.无违法多生育行为;4.现只有一个子女和子女死亡现无子女;5.要求年满60周岁才可享受;6.本人或配偶有生育史。),独生子的父母每人每年奖励960元,独生女的父母每人每年奖励1080元;对独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女的家庭给予特别扶助制度补助,独生子女伤残的夫妻4200元/人/年、独生子女死亡的夫妻5400元/人/年。

六、资金安排情况

(一)县级安排预防性体检行政事业性收费项目的经费500000元。

(二)县级安排计划生育家庭“奖优免补”县级配套资金640000元。

七、项目实施计划

(一)为切实保障县人民医院预防性体检相关工作有序开展,向广大市场主体和人民群众提供优质公共服务,构建规范的监管格局。

(二)为切实落实计划生育基本国策,扎实有序实施全面两孩政策,着力提升计划生育服务管理水平,支持统筹推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革,推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变;由行政管理为主向更加注重服务家庭转变;由主要依靠政府力量向政府、社会和公民多元共治转变,形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制。促进基本实现人人享有计划生育优质服务,做好全面两孩政策实施后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接,切实保障计划生育家庭的合法权益。

八、项目实施成效

(一)向广大市场主体和人民群众提供优质公共服务,构建规范的监管格局。

(二)促进基本实现人人享有计划生育优质服务,做好全面两孩政策实施后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接,切实保障计划生育家庭的合法权益。

监督索引号53092201036100111

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