关于后箐乡政府2018年部门预算
和“三公”经费预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
十、“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推动基层民主,促进农村和谐;五是转变工作职能,改进工作方式。
(二)机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共9个,分别是后箐乡党委、人大、政府机关、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心,其中行政单位3个,其他事业单位6个(含一个参照公务员管理事业单位)。
(三)重点工作概述
2018年政府工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,紧紧围绕“1541”战略,坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,狠抓改革攻坚,深化开放合作,着力扩大有效投入,着力培育产业发展动能,着力推进乡村振兴战略,着力加强生态文明建设,着力巩固脱贫攻坚成果,着力加强政府自身建设,推动全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
2018年的主要预期目标是:规模以上固定资产投资增30%以上;招商引资实际到位资金增10%以上;实现农村经济总收入增长12%以上;农民人均纯收入增长15%以上;农村常住居民人均可支配收入增长12%以上;上级支持到位资金增长15%左右。
围绕上述目标,将从以下六个方面激流勇进、乘势而上:
(一)扩大项目投入,蓄积赶超发展新动能。(二)决胜精准脱贫,谋划乡村振兴新举措。(三)提升产业质效,构建协同发展新体系。(四)统筹乡村建设,彰显美丽宜居新风貌。(五)筑牢绿色屏障,厚植生态环境新优势。(六)补齐民生短板,凝聚共建共享新合力。
二、预算单位基本情况
2018年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制54人,其中:行政编制 27人,事业编制27人。在职实有54人,其中: 财政全供养 54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员14人,其中: 离休0人,退休 14人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 985.53万元,其中:一般公共预算985.53万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入985.53万元,其中:本年收入985.53万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款985.53万元(本级财力985.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 985.53万元。本级财力安排支出 985.53万元,其中,基本支出985.53万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出442.99万元,文化体育与传媒支出29.78万元,社会保障和就业支出123.76万元,医疗卫生与计划生育支出39.25万元,农林水支出303.66万元,住房保障支出46.09万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组工资福利支出748.18万元,商品和服务支出105.98万元,对个人和家庭补助131.37万元(其中:基本支出985.53万元,项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于:无。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于:无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于:无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算数为985.53万元,2017年基本支出预算数为741.50万元,比去年增加244.03万元,主要变动原因是人员工资增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年无县级项目支出预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无专业名词解释。
(二)机关运行经费安排
机关运行经费安排105.98万元,其中:办公费68.2万元,培训费2.36万元,工会经费5.24万元,公务用车运行维护费用6万元,其他交通费用24.18万元(公务交通补贴)。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、“三公”经费预算情况说明
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
后箐乡2018年财政拨款“三公”经费预算合计 12 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出7万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出7万元),公务接待费支出5万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)经费预算数比2017年预算数减少0万元,主要原因是无。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元,主要原因是无。
(三)公务接待费
公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元,主要原因是无。
附件:1、部门财政拨款收支预算总表
2、部门一般公共预算支出表
3、部门基本支出预算表
4、部门政府性基金预算支出表
5、部门财务收支预算总表
6、部门收入总表
7、部门支出总表
8、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
10、项目支出绩效目标表(县本级)
11、省对下转移支付绩效目标表
12、部门政府采购预算表
云县后箐彝族乡人民政府
2018年2月8日